企业年利润1000万,需纳税400万!怎样合理节税90%?

现如今,企业的税负越来越高,常见增值税3%、6%、13%、16%,企业所得税25%,还有个税......交完税后股东分红还要缴20%,辛辛苦苦挣了一整年的血汗钱竟然要将近一半都拿出去缴税,是否感觉心都在滴血呢?前几天有个朋友和我闲聊说道:感觉我每个月都要缴好多税哦,缴完税我赚的钱都没剩多少了,后来我帮他算了一笔账:
 
 
企业年利100万,需纳税40万!怎样合理税收筹划节税90%?
目前我们国家对于企业利润的征税方式主要如下:
企业利润征收25%的企业所得税
根据利润扣除所得税后的金额,作为分红收益,收取20%的个人所得税。
举个例子,一个企业实现了一年1000万的利润,其应交企业所得税为250万元,剩余的750万需要在分红时缴纳150万个人所得税,所以对于企业的股东而言,从利润到最终的利润分取,一共缴纳了40%的税金。
企业所得税如何合理避税?
对于利润高,所得税多的问题,一般而言,主要有以下两种避税筹划方案:
1、 寻找一个企业所得税税率极低的税收优惠区,将所有业务转移到新的税收优惠区;
2、 通过利益或者其他费用输送的方式,将高利润以收入的方式转移到税收优惠区设立的新公司中。
 
目前我国的西部大开发或者少数民族自治区都出台了一些税收优惠政策,来带动当地经济发展。将企业注册到有税收政策的低税区,不仅最节税而且合理合法。这里以把企业注册到上海工业园区为例【Tel:156-8317-4870】,园区对注册企业增值税以地方留存的40%~50%扶持;企业所得税以地方留存的40%~50%给予扶持;通过入驻园区,企业节税比例可达50%以上。
个人独资企业(营改增)小规模的可以申请核定征收,核定个税税率为2%;总税负最高5.2%。
 
在这里,我们提供两个好方案:请根据您企业规模选择以上方案。
01、业务转移方式(以优惠园区个人独资模式)
假设北京X建筑设计有限公司为服务业小规模纳税人(下称A公司),可计算的各项运营成本和费用在200万,利润300万。现在成立北京X建筑设计事务所(下称B公司),并把相同的业务通过B公司来操作,下面来比较两种方式的节税效果:
分析:通过计算得知B公司的综合税率为:26.02/500=5.2%,而A公司的税负则高达:134.56/500=26.91%,B公司相对于A公司节约税款为:134.56-26.02=108.54万元。节税比例高达:108.54/134.56=80.66%。
备注:行业利润率越高节税效果越是明显,如技术类、咨询类及服务类。
 
02、利润转移方式(还是优惠园区个人独资模式)
假设北京X软件公司为一般纳税人(下称A公司),年收入为2000万元,费用支出在1000万,利润为1000万元,通过设立个人独资企业(下称B公司),将A公司的利润中的500万元转入B公司,具体节税效果比较如下:
分析:假定B公司为小规模纳税人,其所承担的增值税税额A公司都可以用来抵扣,等于是A公司应该承担的增值税部分的转移到了B公司,所以B公司实际担负的税额只有个税的15.51万元,那么算下来的税负15.51/500=3.1%,B公司相对于A公司节约税款为:200-15.51=184.49万元,节税比例高达:184.49/200=92.25%。
备注:A为一般纳税人,B为小规模向税局申请代开,B公司缴纳的增值税税额A企业可以全额抵扣,这种配套使用节税效果最好。
 
说到最后,小编觉得重中之重的是,财税筹划,我们必须严格遵循国家相关法律法规!

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